
納稅調整項目明細表我們發(fā)生了業(yè)務招待費支出這個費用?業(yè)務招待費是不是不能超過收入多少?
答: 招待費按發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五取小 那個金額小按那個稅前扣除,在稅收金額填寫
有些業(yè)務招待費計到研發(fā)支出了導致匯算清繳A104000期間費用明細表業(yè)務招待費總和小于A105000納稅調整項目明細表中扣除項目調整業(yè)務招待費支出。這個怎么辦?有問題嗎?謝謝老師。
答: 你好!應該是一致的,研發(fā)費用你們沒有轉入管理費用嗎?形成成本了嗎?A104000只填寫在費用下合算的招待費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,a105000這個表納稅調整項目明細表,里的業(yè)務招待費,是不是就是純指管理費用里面的業(yè)務招待費,像開發(fā)間接費用里的業(yè)務招待費不算進去?
答: 成本費用里面的招待費都算進去
請問業(yè)務招待費,收入是80W,招待費是4000元一年,業(yè)務招待費*60是小于收入*千分之5,這個是可以在稅前扣除,是不是就不用填寫A105000納稅調整項目明細表,直接申報?
請問老師,我企業(yè)沒收入也沒成本發(fā)生的業(yè)務招待費可以全額扣除嗎,在納稅調整項目明細表業(yè)務招待費支出賬載金額填了,要不要填稅收金額的數(shù)?
老師,匯算清繳公司有318元的業(yè)務招待費,這納稅調整項目明細表的業(yè)務招待費支出賬載金額和稅收金額是不是都填318啊


蘭子 追問
2019-04-25 20:08
蘭子 追問
2019-04-25 20:08
答疑郭老師 解答
2019-04-25 20:10