
匯算清繳納稅調整項目明細表中第15行業(yè)務招待費支出包括銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費嗎
答: 你好,包括所有的業(yè)務招待費開支,銷售費用和管理費用里面都算的
有些業(yè)務招待費計到研發(fā)支出了導致匯算清繳A104000期間費用明細表業(yè)務招待費總和小于A105000納稅調整項目明細表中扣除項目調整業(yè)務招待費支出。這個怎么辦?有問題嗎?謝謝老師。
答: 你好!應該是一致的,研發(fā)費用你們沒有轉入管理費用嗎?形成成本了嗎?A104000只填寫在費用下合算的招待費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用和銷售費用 招待費在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 都要做到納稅調整項目明細表嗎
答: 是的,都要在納稅調整明細表里面的
請問匯算清繳業(yè)務招待需要調增,我是在A105000納稅調整項目明細表的調整類項目第15行業(yè)務招待費支出的賬載金額增加還是稅收金額減少調呢
請問老師,匯算清繳中的納稅調整項目明細表,第15行,業(yè)務招待費支出中,賬載金額是1000元,稅收金額和調增金額是1000元*60%嗎?
老師好,納稅調整項目明細表(A105000)中,業(yè)務招待費的賬載金額是填管理費用-業(yè)務招待費科目下的金額,還是銷售費用-業(yè)務招待費科目下的金額,還是兩者之和?


果果 追問
2019-03-10 12:19
徐阿富老師 解答
2019-03-10 12:30