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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-25 14:16

借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-04-25 14:33

這個(gè)收入就是之前外銷的收入嗎

暖暖老師 解答

2019-04-25 14:36

是的,沖減了收入,計(jì)提了銷項(xiàng)稅金

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-04-25 14:39

那對(duì)應(yīng)的成本呢

暖暖老師 解答

2019-04-25 14:41

就是你出口產(chǎn)品的成本啊

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-04-25 14:55

我只需要做一筆分錄就可以了嗎?現(xiàn)在是做了內(nèi)銷處理 這個(gè)收入怎么弄呢?

暖暖老師 解答

2019-04-25 14:58

申報(bào)增值稅就可以在開具其他發(fā)票那里

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-04-25 15:30

賬務(wù)怎么處理呢

暖暖老師 解答

2019-04-25 16:21

上邊給你會(huì)計(jì)分錄了

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借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2019-04-25 14:16:19
1、按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額?! ? 借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  2、按照單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差沖減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?!? 借:以前年度損益調(diào)整(紅字)  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)   3、按照單證不齊出口銷售額乘以退稅率沖減免抵稅額。 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)(紅字)   貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字) 
2017-06-22 12:04:49
那就是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,按內(nèi)銷申報(bào)交稅。
2019-05-11 09:52:40
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的貨物我申報(bào)的時(shí)候是在申報(bào)表里填未開具發(fā)票收入,這個(gè)不需要要在用友系統(tǒng)中做這筆分錄
2020-05-13 16:16:08
你好,可以直接抓內(nèi)銷,計(jì)提銷項(xiàng)稅額
2019-05-10 11:08:16
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