
老師,現(xiàn)在又有一個問題,之前稅務局代開的專票作廢了,現(xiàn)在又有一張,也是18年的,但會計沒有去作廢,現(xiàn)在那四聯(lián)發(fā)票也不見了,我的賬務處理要怎么辦,之前會計記的是借:應收款 貸:收入 應交增值稅,現(xiàn)在沒有辦法作廢了,金額也不大,退稅也不要了,可直接把收入沖減?那部分的增值稅要怎么辦?
答: 不可以直接沖減的,應該去稅務局復印存根聯(lián),然后作廢
稅務局代開的增值稅專用發(fā)票怎么做賬務處理啊
答: 你好,代開的發(fā)票跟自己開的發(fā)票一樣的處理方式。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模代開專票,開專票的增值稅,稅務局直接扣交了,小規(guī)模對于預交的增值稅怎么賬務處理?
答: 你好 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款


孔園園 追問
2019-04-25 13:18
逸仙老師 解答
2019-04-25 18:55