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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 09:21

你好,是這樣做分錄
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

成就的啞鈴 追問(wèn)

2019-04-25 09:26

老師  這樣做會(huì)影響當(dāng)年的營(yíng)業(yè)額跟成本吧?不用調(diào)以前年度損益調(diào)整也行嗎

鄒老師 解答

2019-04-25 09:29

你好,是的 
負(fù)數(shù)發(fā)票是今年開具,就是沖銷今年的收入,成本的

成就的啞鈴 追問(wèn)

2019-04-25 09:30

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-25 09:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,是這樣做分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-04-25 09:21:51
這個(gè)要是涉及損益需要做以前年度損益調(diào)整的
2020-02-26 10:07:54
你好,不是這么累計(jì)的 雖然沖銷的是去年的,但是發(fā)生在今年,而不是以前賬務(wù)處理有錯(cuò)誤
2017-01-03 17:46:44
你好,開了以前年度的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,可以沖減當(dāng)年的收入跟成本,賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-12-14 09:39:06
你好,是的,可以的,可以抵扣當(dāng)月的正數(shù)
2020-04-11 17:13:28
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