老師,問一下嵌入式軟件,如果光硬件成本就高于售價(jià) 問
你好 即使硬件成本高于售價(jià),企業(yè)仍可能申請嵌入式軟件增值稅即征即退,關(guān)鍵在于軟件銷售額的計(jì)算及是否符合相關(guān)政策條件。 政策規(guī)定:根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對實(shí)際稅負(fù)超過 3% 的部分實(shí)行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計(jì)算公式為:嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計(jì)銷售額 -(計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×(1 + 成本利潤率))。其中,成本利潤率一般為 10%,若實(shí)際成本利潤率高于 10%,則按實(shí)際成本利潤率確定。 答
10月份突然發(fā)現(xiàn)2月份少報(bào)了一個(gè)人的個(gè)稅怎么辦 問
那個(gè)只有去大廳更正申報(bào)了 答
請問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無形資產(chǎn)對外投資,評 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,請幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅嗎 問
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅。 答

客戶要了一千元的貨物,原稅率是16%,現(xiàn)稅率是13%,他要求按16%的開票,我按13%開票,他退回發(fā)票,說16%的開不出,也要折扣給他開票,怎么辦?
答: 對于2019年3月31日之前發(fā)生的業(yè)務(wù),可以按16%開具發(fā)票處理
老師,問你個(gè)問題。去年8月底開的一張發(fā)票,現(xiàn)在客戶說價(jià)格偏高,發(fā)票給退回來了。之前的稅率是16%,現(xiàn)在要重新給他開票,稅率是按16%還是13%?
答: 你如果是之前的發(fā)票沖紅,重開,還是開16
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總額是32720元,按稅率16%,要怎么算?五月份開四月份的票,按17%稅率開的,客戶把票退回了,要求按16%開
答: 32720是含稅價(jià)的話,按16算,32720/1.17*1.16=32440.34
我在3月份給客戶開出發(fā)票94408.04元,因數(shù)量有小數(shù),客戶現(xiàn)要求退回重開,原3月16%稅率,現(xiàn)13%稅率,我應(yīng)該怎么做
請問我要開發(fā)票原稅率為16%現(xiàn)開13%(貨款為138907.25元)少交的稅金在貨款中扣除。該怎么算,是直接按貨款稅率16%減貨款稅率13%嗎?
老師請教下公司簽的合同金額50000元,原來開票稅率是16%,由于現(xiàn)在稅率變成13%,客戶要求說扣除3%稅率的金額開給他們,那是怎么算,要開多少金額給客戶
我給客戶開票按13%的稅率開了1056593.2元,客戶給上游客戶開票按16%的稅率開了1056593.2元,按16%計(jì)算我應(yīng)該給我的客戶補(bǔ)繳多少錢的稅款?

