
老師好!我之前期間做出庫(kù)單的時(shí)候應(yīng)該是借:預(yù)收賬款-精品款 王二 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 但是做憑證的時(shí)候做成了:借:預(yù)收賬款-配件款 王二 導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)客戶借貸雙方都有余額,現(xiàn)在要怎么做憑證給調(diào)整回來(lái)?
答: 同學(xué)你好,將做錯(cuò)的憑證用紅字沖銷,再做一份正確的就可以了。
3月做賬的時(shí)候,做的借:銀行存款10350,貸:預(yù)收賬款10048.54,貸:應(yīng)交稅金301.46;月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金:借:應(yīng)交稅金301.46,貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅301.46.當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候直接把稅金做進(jìn)去了,4月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該本月提稅金?,F(xiàn)在做調(diào)整憑證,怎么做?需要附件嗎?
答: 您好,直接紅沖,借:應(yīng)交稅金,負(fù)數(shù)301.46,貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅,負(fù)數(shù)301.46,不需要附件的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收帳款(出口退稅)有余額,如何做調(diào)整分錄? 公司出口產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)時(shí)做憑證,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)(出口退稅) 貸:應(yīng)付帳款 。月底預(yù)估退稅,借:應(yīng)收帳款(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(出口退稅),次月收到國(guó)稅退稅做如下憑證,借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款(出口退稅),現(xiàn)在應(yīng)收帳款借方有1分余額,調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做?借:??貸:應(yīng)收賬款 0.01
答: 出口退稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)方法: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 收到退稅款后記 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅

