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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-22 16:52

您好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進銷項 可以在月底一次性做會計分錄

追問

2019-04-22 17:04

老師,請問如下做賬是否正確
購入原材料一批10000元,運費230元,已驗收入庫,發(fā)票已收!   
會計分錄:借:原材料:10230元 
                    貸:應(yīng)付賬款:10230元

bamboo老師 解答

2019-04-22 17:18

如果沒有可抵扣進項稅額的話 正確

追問

2019-04-22 17:25

有稅票進項稅額的,銷售貨物會計分錄也是一樣的做法,銷項和進項月底一次抵扣進行處理的,可以這樣操作嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-22 17:31

不可以 要分別計入銷項稅額跟進項稅額科目

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進銷項 可以在月底一次性做會計分錄
2019-04-22 16:52:53
你好!是的進銷差價轉(zhuǎn)入未交增值稅數(shù)
2016-06-10 22:20:18
您好!1.可以按月結(jié)轉(zhuǎn)也可以按年,建議按月,便于核對! 2.銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出為負數(shù)就是留底稅額
2021-01-25 16:58:51
你好可以年末結(jié)轉(zhuǎn) 也可以月末 是的,是這么做的可以。
2021-01-23 21:17:02
你好,當(dāng)月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-03-23 20:46:49
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