
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進銷項 可以在月底一次性做會計分錄嗎?
答: 您好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進銷項 可以在月底一次性做會計分錄
我們是一般納稅人,第一次有了進項可以抵扣,請問在月底做這個會計分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅時,這個未交增值稅數(shù)額是填銷項減去進項后的差額嗎?
答: 你好!是的進銷差價轉(zhuǎn)入未交增值稅數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下進項稅和項項稅月底用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我做賬都是。本月交增值稅了,進項小于銷項計提借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅次月繳納借:應(yīng)交稅費~未交增值稅貸:銀行存款當(dāng)月要是進項大于銷項月底我不做分錄,也不計提這樣,對嗎?
答: 你好可以年末結(jié)轉(zhuǎn) 也可以月末 是的,是這么做的可以。




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2019-04-22 17:04
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2019-04-22 17:18
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