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chen
于2019-04-22 10:50 發(fā)布 ??3156次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-22 10:53
你好,補計提就是了借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
chen 追問
2019-04-22 10:54
沒啥影響吧
鄒老師 解答
2019-04-22 11:24
你好,會影響以前年度匯算清繳的申報的
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去年的應(yīng)付職工薪酬計提少了怎么辦
答: 你好,補計提就是了 借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2016年應(yīng)付職工薪酬少計提了45元怎么辦
答: 如果不用以前年度損溢調(diào)整科目,還有什么辦法
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的應(yīng)付職工薪酬多計提了怎么沖銷?
答: 你可以在財務(wù)報表上對應(yīng)這筆款項進行沖銷,沖銷方式有以下幾種:
請問去年多計提了應(yīng)付職工薪酬,請問今年怎么調(diào)整
討論
去年計提工資時,‘’應(yīng)付職工薪酬-工資“做成”應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付獎金、津貼和補貼“應(yīng)該怎么改正
18年開辦的公司,2月開始做賬,計提二月工資:借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬3月發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金這樣到年末應(yīng)付職工薪酬科目有一個月的余額怎么辦?
20年末應(yīng)付職工薪酬少計提 了一個月,現(xiàn)在21年末應(yīng)付職工薪酬余額在借方,年末分錄如何補計提還是怎么調(diào)整呢
老師,你好,去年計提社保的時候計提成應(yīng)付職工薪酬下的二級科目應(yīng)付職工薪酬-工資工資,當(dāng)時的會計分錄是借:管理費用-社保:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,今年發(fā)現(xiàn)問題了該怎么調(diào)整呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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chen 追問
2019-04-22 10:54
鄒老師 解答
2019-04-22 11:24