老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問
新開公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問題想問下你 問
在的 具體的什么問題? 答

老師,我們公司是按件計(jì)價(jià)沒有原材料進(jìn)項(xiàng)稅,可是我們公司具體每個(gè)月應(yīng)該怎么開票怎么按13%交稅呢,我不懂一個(gè)月具體流程該怎么做? 謝謝
答: 您好!比如你開了113塊錢的發(fā)票。其中發(fā)票不含稅是100元,稅額是13元,如果你沒有進(jìn)項(xiàng),那么就按13元交稅。
老師,我們公司是按件計(jì)價(jià)沒有原材料進(jìn)項(xiàng)稅,我剛問了官方的老師說(shuō)是按計(jì)件價(jià)的百分之十三交稅,可是我們公司具體每個(gè)月應(yīng)該怎么開票怎么按13%交稅呢,我不懂一個(gè)月具體流程該怎么做?
答: 您好!比如你開了113塊錢的發(fā)票。其中發(fā)票不含稅是100元,稅額是13元,如果你沒有進(jìn)項(xiàng),那么就按13元交稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
(稅法)請(qǐng)問這道題為什么不用扣購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅
答: 某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,收款117萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬(wàn)元 。 答案里面說(shuō):當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬(wàn)元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬(wàn)元) 請(qǐng)問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購(gòu)原材料不含稅400萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅?
B不是說(shuō)安裝生產(chǎn)用設(shè)備領(lǐng)用原材料時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵抗的嘛,那A的金額為什么不加上這部分的進(jìn)項(xiàng)稅呢?

