老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時用在一個客戶 問
同學(xué),你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細信息。 答
老師,公司找搬運工裝貨是找的個人,要求個人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學(xué)你好 這個按發(fā)票來做 答
老師好!這個是律師事務(wù)所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答

老師,您好,目前往來掛賬太多,我該怎么調(diào)整,之前是法人名下走款,但是入賬的時候掛了對方往來,還有我們開票出去,沒有收到款,該怎么調(diào)賬
答: 開票出去的掛應(yīng)收賬款,往來能沖銷的沖銷
你好,老師!年底關(guān)賬前我們在對往來,調(diào)整往來,但是預(yù)付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,之前的會計做的分錄明明有個往來公司是我們的客戶,但她之前做的往來余額是掛在應(yīng)付賬款借方的,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整往來呢
答: 你好,可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
我們是集團公司 當(dāng)時跟集團對往來的時候 我們多掛賬 現(xiàn)在要調(diào)賬的話 怎么調(diào)整 我們掛的是其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來
我們是集團公司 當(dāng)時跟集團對往來的時候 我們多掛賬 現(xiàn)在要調(diào)賬的話 怎么調(diào)整 我們掛的是其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來
我們公司是做貿(mào)易化工零售的,好多家往來,之前一直是代賬的,有的往來掛在賬上,實際上是收到款了,現(xiàn)在想把賬平了,怎么調(diào)整???


槑槑 追問
2019-04-17 22:41
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2019-04-17 22:41
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2019-04-17 22:42
答疑-黃老師 解答
2019-04-19 21:43