
老師,生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,請問內(nèi)銷的業(yè)務(wù)怎樣繳納增值稅?能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?謝謝老師
答: 一般納稅人:銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模。銷項(xiàng)稅額
老師,生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,請問內(nèi)銷的業(yè)務(wù)怎樣繳納增值稅?能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?謝謝老師
答: 你好 內(nèi)銷的增值稅:本期銷項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-期初留抵稅額 與一般企業(yè)的增值稅計(jì)算并沒有原則性的區(qū)別!
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,外貿(mào)出口企業(yè),也有內(nèi)銷,那內(nèi)銷的增值稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 您好,內(nèi)銷的增值稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

