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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-17 20:21

0.03記營業(yè)外支出就可以

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稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
你好,是填寫不含增值稅的收入金額
2019-01-07 15:13:28
按差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。
2017-03-30 09:31:57
你好,以申報表數(shù)據(jù)為準
2019-01-12 15:58:07
你好 是尾差的原因嗎 記營業(yè)外收支科目
2020-01-14 14:34:11
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