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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-17 15:31

納稅申報(bào)時(shí)在免稅商品開具普通發(fā)票欄開具金額是不含稅的,減免的稅金不需在附表一稅額欄內(nèi)體現(xiàn)

AO春戀 追問

2019-04-17 16:03

銷售商品房開具的零稅率發(fā)票屬于免稅商品的嗎?不需要在報(bào)表中反映,開票軟件,或者申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)提示異常申報(bào)?開出的發(fā)票怎么做分錄?

樸老師 解答

2019-04-17 17:17

免稅不是0稅率,他倆不是一回事

AO春戀 追問

2019-04-17 17:21

所以就是想知道零稅率如何反映在報(bào)表?

樸老師 解答

2019-04-18 09:55

1.增值稅納稅申報(bào)附表一,在: 三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。
2.增值稅納稅申報(bào)表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷售額 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。

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納稅申報(bào)時(shí)在免稅商品開具普通發(fā)票欄開具金額是不含稅的,減免的稅金不需在附表一稅額欄內(nèi)體現(xiàn)
2019-04-17 15:31:24
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄,通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證,與增值稅專用發(fā)票一樣處理。
2018-11-02 21:38:34
小規(guī)模是3%,一般納稅人是13%或者17%,營(yíng)改增有6%和11%
2015-10-02 16:59:17
就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
沒有什么區(qū)別
2015-11-24 11:23:20
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