
老師,我現(xiàn)在剛進(jìn)一個(gè)公司,上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬賬上銀行和銀行回單不一致,就是她有的銀行款項(xiàng)做賬,有的銀行款項(xiàng)不做賬,我接手的時(shí)候咋處理呢?還有我家14年買的房子,有發(fā)票,但是裝修一沒發(fā)票,會(huì)計(jì)沒有計(jì)提折舊,從今年計(jì)提的折舊,我咋賬務(wù)處理及稅務(wù)處理?
答: 以前的銀行賬有些沒做,你得補(bǔ)做,賬上余額跟銀行要一致,裝修沒有發(fā)票,也可以入帳,匯算清繳時(shí)再調(diào)增
剛剛接手了一個(gè)公司的代賬,2017年5月成立,2017年6月開始做的賬務(wù)處理,我看之前的會(huì)計(jì)開過幾張發(fā)票,但是發(fā)票后面沒有銀行回單,她借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入是不是 這樣是不是不行?
答: 給別人代賬是不起碼把公司名頭的賬戶回單要過來做賬?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在中途接了親戚家的賬來做,要中途錄入期初數(shù),但是我發(fā)覺他之前會(huì)計(jì)做的賬是錯(cuò)的,現(xiàn)金有100多萬,應(yīng)付賬款有100多萬,沒做銀行存款,但是實(shí)際上開的有銀行對(duì)公賬戶,也有進(jìn)出賬,只是之前會(huì)計(jì)沒做,現(xiàn)在我想把銀行做對(duì),把庫存現(xiàn)金金額調(diào)小,這個(gè)你知道咋處理不
答: 您好,建議正好是7月底了,在明天進(jìn)行全面盤點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點(diǎn)表作為期初數(shù)據(jù),重新建賬處理吧。




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雪逸 追問
2019-04-17 10:20
點(diǎn)~玲老師 解答
2019-04-18 08:59