
老師們好!今天接觸家公司的帳他們年底應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,不是在帳上掛著就可以了?第二年發(fā)放沖抵不就行了?我看他們把貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,我問他們會(huì)計(jì)的他們會(huì)計(jì)說是應(yīng)付職工薪酬年底不允許有余額,是這樣的嗎老師?
答: 你好,不會(huì)啊,應(yīng)付職工薪酬年底計(jì)提的1月發(fā)放很正常呀
看公司12年的賬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提,借:管理費(fèi)用 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:其他應(yīng)交款。現(xiàn)在計(jì)提改成了借:管理費(fèi)用 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:應(yīng)付職工薪酬。想問是什么時(shí)候改的?公司12年計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,但是沒有付,其他應(yīng)交款貸方有余額。我接著做13年的賬,該怎樣計(jì)提?要不要把12年的其他應(yīng)交款貸方余額轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬?
答: 以前本來應(yīng)交,沒交,只能掛賬上處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000





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