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送心意

灰灰老師

職稱中級會計師

2021-01-16 15:51

你好同學(xué),計提工資一般都是貸方余額

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-16 16:25

我12月計提了129636元,今年的計提和發(fā)放都沒有錯,可是余額卻是借方有數(shù)據(jù)35133元,那還要補(bǔ)提嗎?下邊這么做對嗎老師
借  以前年度損益調(diào)整  164769
貸  應(yīng)付職工薪酬   164769
然后  借  利潤分配164769
           貸  以前年度損益調(diào)整  16476

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-16 16:27

可2019年底的時候是貸方余額啊

灰灰老師 解答

2021-01-16 16:38

同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額時是因為你計提工資,這個沒影響,下個月你把你多計提的沖回來就是的

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-16 16:41

我的意思,2019年有12月的未付工資,貸方有數(shù)額應(yīng)該是對的,今年一月付了去年12月的工資了,可今年12月的沒付呢,怎么倒成了借方余額了,等于多發(fā)了工資少計提了呀是吧老師?

灰灰老師 解答

2021-01-16 16:57

是的,同學(xué),你在下月補(bǔ)提少的金額就好了

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-16 17:04

年底了,這個月計提可以嗎?
這樣明年就順了

灰灰老師 解答

2021-01-16 17:06

好的,可以計提同學(xué)

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-16 17:11

分錄怎么做呀老師
借  以前年度損益調(diào)整
貸  應(yīng)付職工薪酬

借  利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
這樣對嗎
因為數(shù)據(jù)錯誤不在今年
最后貸方余額是12月計提的那個數(shù)是不是就對了呀

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你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好,是計提當(dāng)月的應(yīng)付工資,而不是計提下個月的工資。
2023-12-28 11:09:55
你好同學(xué),計提工資一般都是貸方余額
2021-01-16 15:51:32
你好;? ? ? 是的;? 你 發(fā)了就 沒有了 ;? ? ?
2023-02-09 12:21:02
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