我司上個(gè)月用無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資了,什么時(shí)候才記入 問(wèn)
辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記,同時(shí)開票給被投資公司,就可以做投資款了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問(wèn)
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資,計(jì)算機(jī)軟 問(wèn)
那個(gè)需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問(wèn)
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購(gòu)發(fā)票了 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)裝訂憑證里面的憑證順序是怎么排,先是 問(wèn)
可以的,這個(gè)銀行回單屬于原始憑證,它不能一塊裝訂。他是裝訂在記賬憑證后面 答

以前年度損益調(diào)整應(yīng)該填入稅局報(bào)表的哪一項(xiàng)?
答: 你好,未分配利潤(rùn)的期末余額
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,在18年時(shí)繳了的殘聯(lián)保障金,當(dāng)時(shí)是做了管理費(fèi)支付,現(xiàn)在稅局把錢退回來(lái).那我應(yīng)怎么去調(diào)整這個(gè)以前年度損益啊?
答: 您好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前社保做進(jìn) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 今年補(bǔ)做去年的 用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度計(jì)提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費(fèi)用里面沖減,這個(gè)需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么
老師 申請(qǐng)專利還不確定能否成功怎么記賬 可能明年才能知道結(jié)果 如果現(xiàn)在記管理費(fèi)用 如果明年能成功要沖減以前年度損益調(diào)整嗎

