
老師,超市賬上面對應的供應商借方金額是120元,但供應商實際欠我們100元,我賬上怎么平掉這20元,會計分錄怎樣做
答: 你好,你可以把這個20元調(diào)整到管理費用,其他當中去,把這個賬給走了。
老師,請問我們購進商品,拿供應商給我們的返利來抵我們支付給供應商的貨款怎么做會計分錄呢?收到供應商的發(fā)票上面有2個金額,一個是正數(shù)金額1000,一個是負數(shù)金額100,負數(shù)金額就是返利部分,實際支付供應商貨款是1000-200=800元,請問怎么做分錄
答: 按折扣之后的 借庫存商品800貸銀行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我們跟供應商之間有業(yè)務往來 我們欠供應商材料款100萬元 供應商欠我們機器款80萬 如果我們之間資金抵消 開給對方100萬的發(fā)票實際只出賬20萬可以嗎 對方也給我們開80萬的發(fā)票 在發(fā)票上備注一下 應該怎么做賬比較合理呢
答: 你好!是可以的,雙方發(fā)票按全額開,外在寫一份抵賬協(xié)議就可以了


懂你~ 追問
2019-04-16 19:24
暖暖老師 解答
2019-04-16 19:36
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2019-04-16 19:39
暖暖老師 解答
2019-04-16 19:43