
老師,請問我們購進商品,拿供應(yīng)商給我們的返利來抵我們支付給供應(yīng)商的貨款怎么做會計分錄呢?收到供應(yīng)商的發(fā)票上面有2個金額,一個是正數(shù)金額1000,一個是負數(shù)金額100,負數(shù)金額就是返利部分,實際支付供應(yīng)商貨款是1000-200=800元,請問怎么做分錄
答: 按折扣之后的 借庫存商品800貸銀行
您好請問一下供應(yīng)商款已付清但發(fā)票少開了50元會計分錄怎么處理。
答: 這個只能按發(fā)票入賬了,差額形成預(yù)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司跟客戶合作項目20000,贈送設(shè)備一臺1850,設(shè)備屬于公司外購的(有專門的供應(yīng)商),贈送設(shè)備怎么會計分錄,5月買設(shè)備,發(fā)票要后面才能開,不確定收票時間,這個要怎么做會計分錄?
答: 贈送設(shè)備,視同銷售 購買的設(shè)備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估


小幸運 追問
2020-07-16 20:02
郭老師 解答
2020-07-16 20:03