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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-16 17:32

你好,就是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證沒有抵扣的進(jìn)項稅額

小老虎75 追問

2019-04-16 17:34

是根據(jù)申報表上面的數(shù)字嗎?

小老虎75 追問

2019-04-16 17:35

怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-04-16 17:35

你好,是根據(jù)你認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項稅額的金額填寫

小老虎75 追問

2019-04-16 17:51

分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2019-04-16 17:55

你好,借原材料等科目   ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項 稅 額,貸;銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
你好,就是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證沒有抵扣的進(jìn)項稅額
2019-04-16 17:32:35
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-03-25 15:58:12
應(yīng)交稅費二級科目待抵扣稅額。
2023-01-06 13:29:27
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