
老師你好,我公司采購材料后,抵扣聯(lián)認證通過并已抵扣,材料成本也已經(jīng)入賬處理!次月對方來電話說發(fā)票有誤,我方填制紅字發(fā)票申請信息表給對方,目前對方根據(jù)信息表開的藍字發(fā)票給我方了,紅字發(fā)票未給我方~我接著該怎么操作?進項稅轉(zhuǎn)出該怎么做分錄?
答: 你好!你收到材料的時候如何做的分錄? 你可以借應付賬款等 貸原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
上月訂購6支材料,其中4支材料有進項發(fā)票,2 支沒有進項發(fā)票的材料做暫估,開出去6支材料的銷項發(fā)票。上月結(jié)轉(zhuǎn)的進購成本是4支不含稅的進購價格和2支暫估的不含稅價格。收入的結(jié)轉(zhuǎn)就是按照開出去的6支材料銷項發(fā)票做的收入結(jié)轉(zhuǎn)。下個月暫估的兩支進項發(fā)票收到后,紅字充抵上月暫估,重新錄入一個進購2支材料的分錄。-----當月進購了2支材料有進項發(fā)票已認證,同時開給客戶了2支材料的銷項發(fā)票。---結(jié)轉(zhuǎn)進項材料成本的時候應該是2支材料還是4支材料呀?因為為了充抵暫估錄入了一個正常的進購分錄,這樣本月進購了4支
答: 2支;暫估和沖暫估,基本持平了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購原材料會計分錄借原材料,應交稅費進項稅,貸應付賬款;當月退回,是應交稅費進項稅借方紅字,還是應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出貸方?
答: 都可以的 進項轉(zhuǎn)出吧

