
老師,工資分了一部分做福利費,我計提時是借管理費用-工資,管理費用-福利費,貸工資,請問可以這樣做嗎,是不是計入工資的福利費就不用發(fā)票?
答: 做入職工福利費部分的費用,有的需要發(fā)票,有的不需要
工資分了一部分做福利費,我計提時是借管理費用-福利費,貸工資,請問可以這樣做嗎
答: 你好,借方是福利費,那貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付職工薪酬——福利費才是,而不是工資明細(xì)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費的計提是 借:管理費用-工資(福利費) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 (借方可不可以直接入管理費用-工資,還是說需要重新開一個二級科目管理費用-福利費)
答: 您好!可以設(shè)置一個福利費的科目。


趙英老師 解答
2019-04-15 22:27
迪恩 追問
2019-04-15 22:38
迪恩 追問
2019-04-16 09:24
趙英老師 解答
2019-04-16 12:10