
我們是掛靠形式接工程業(yè)務(wù)。如果要開票,我們就跟公司聯(lián)系。公司讓我們把印花稅(合同金額的萬(wàn)分之三),企業(yè)所得稅(合同金額的百分之二),匯到公司指定賬戶。然后公司開出外經(jīng)證之后,我們?cè)偃ヮA(yù)交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅。為什么我們要交兩次企業(yè)所得稅。公司注冊(cè)地在四川,工程項(xiàng)目在重慶。
答: 你好,對(duì)方公司所得稅是核定的,這種情況你們可以要求他們給你們退稅
外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,老合同項(xiàng)目,異地已經(jīng)預(yù)繳稅款(3%增值稅,7%城建稅,3%教育附加稅,1.5%地方教育附加稅,千分之二的企業(yè)所得稅(所得稅在地稅),萬(wàn)分之三的印花稅,千分之六的個(gè)稅),公司所在地還需要繳納什么稅款?我們掛靠別的公司,那個(gè)公司說(shuō)他們那邊也需要繳萬(wàn)分之三的印花稅和百分之二的企業(yè)所得稅(企業(yè)所得稅在地稅)這樣合理嗎?
答: 是的,就是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
別人掛靠我公司,管理費(fèi)是進(jìn)老板私人賬戶,工程款是進(jìn)我們對(duì)公賬戶,工程款到賬后,我們扣掉剩下1.8%的企業(yè)所得稅,然后打款給掛靠公司,但營(yíng)業(yè)稅金及附加還有附征0.2%的企業(yè)所得稅是對(duì)方付(我們開外經(jīng)證給他們,他們自己在工程所在地開票,自己出營(yíng)業(yè)稅金及附加),怎樣做分錄?是內(nèi)帳
答: 收到工程款 借:現(xiàn)金100 貸:收入1.8 貸:其他應(yīng)付款-XX82 付款 借:其他應(yīng)付款-XX 82 貸:現(xiàn)金82

