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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-04-15 16:29

您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”的

秋梅9667 追問

2019-04-15 16:29

請問老師,分錄怎么寫

宸宸老師 解答

2019-04-15 16:31

您好,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  明細(xì)下的科目,如“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) /(進(jìn)項稅額)/(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)”的結(jié)轉(zhuǎn)分錄為

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
         應(yīng)交稅費——未交增值稅(倒擠)

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您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”的
2019-04-15 16:29:20
你好,平時按月處理了,年末就不必再處理
2019-06-25 09:38:05
你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 并不需要把進(jìn)項,銷項余額結(jié)平的
2018-09-10 11:56:08
同學(xué)您好,不一定, 如進(jìn)項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
一般納稅人月末需要將進(jìn)項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020-10-19 16:46:51
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