
請問老師假如公司進(jìn)項金額3萬多,銷項金額是3千多,上月留底1000多進(jìn)項稅額,我們打算這個月不進(jìn)行進(jìn)項抵扣,是否可以,其中銷賬的貨物來源于進(jìn)項發(fā)票?
答: 可以不認(rèn)證發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額的。
老師您好!本月開電線電纜銷項專票3萬多,進(jìn)項稅票什么項目可以抵扣,進(jìn)項稅額開多了是不是要留下個月抵扣?
答: 你好,進(jìn)項稅票比如水電費,維修費專票可以抵扣的,進(jìn)項稅額開多了要留下個月抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我公司本月購進(jìn)一臺設(shè)備,進(jìn)項稅額7萬多,銷項3萬多。1、多余的4萬多進(jìn)入待抵扣進(jìn)項稅2、次月從待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出抵扣這兩筆分錄應(yīng)該怎么寫?本月的3萬多銷項都可以進(jìn)行抵扣完不交稅嘛?
答: 您好,1,進(jìn)入待抵扣的話,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(抵扣部分),應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅(待抵扣部分),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,2、下月抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。 本月的3萬多銷項都可以進(jìn)行抵扣完不交稅。


楓葉 追問
2019-04-15 16:38
張艷老師 解答
2019-04-15 16:45
楓葉 追問
2019-04-15 17:05
張艷老師 解答
2019-04-15 18:22