
老師,您好!麻煩需請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款項(xiàng)目=其他應(yīng)收款明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)科目的借方余額、其他應(yīng)付款項(xiàng)目=其他應(yīng)付款明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款明細(xì)科目的貸方余額,對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好!不對(duì)的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題?,F(xiàn)在要怎么辦
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個(gè)說明就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表上 其他應(yīng)付款貸方 余額 4000 我可以做調(diào)整分錄借:其他應(yīng)付款 4000 貸:其他應(yīng)收款 4000對(duì)吧??
答: 同學(xué) 其他應(yīng)付款貸方 余額就是你要付給別人的錢, 如果是同一個(gè)對(duì)象的話可以這么調(diào)整。


JOJOZM 追問
2019-04-15 15:02
軼塵老師 解答
2019-04-15 15:06
JOJOZM 追問
2019-04-15 15:47
軼塵老師 解答
2019-04-15 16:01