
老師,我們公司收到一張供貨方開給我們的負數(shù)發(fā)票,原先購貨,結轉成本,是不是都要做成負數(shù),那認證的進項稅額怎么做賬?
答: 您好 做一份跟收到藍字發(fā)票相同的紅字分錄 結轉成本的分錄也用紅字表示
老師??我們是購買方,銷售方開的負數(shù)發(fā)票給我們,我們開具紅字信息表那這張負數(shù)發(fā)票要做賬嗎我們購方需要做進項稅額轉出嗎還是不需要操作
答: 同學,你好,你已經認證過了嗎,然后紅沖發(fā)票的話,直接按紅沖發(fā)票處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到一張別人開給我們的服務費負數(shù)發(fā)票,當時不知道款是退給我們的,所以做了預收已結賬,之前出納做的憑證是 借銀行存款,貸預收賬款,本月來的負數(shù)發(fā)票,我們是不是做 管理費用 負數(shù),進項稅負稅(還是進項稅轉出負數(shù))貸預收?
答: 你好,對的是的,應該這么做的。
認證了一個材料發(fā)票 又發(fā)生了退貨 我們現(xiàn)在拿 到了對方開出的負數(shù)發(fā)票 是做進項稅轉出好一些 還是做進項稅額負數(shù)好一些?
老師,我公司業(yè)務收入確認晚于成本。先付給供應商的貨款收到的專票,可以先認證抵扣嗎?認證抵扣得分錄怎么做好。我現(xiàn)在是 借 進項 貸 成本負數(shù) 請問有其他做帳分錄嗎?
老師,我公司這個月收到一張對方開的負數(shù)發(fā)票,是去年12的開來購貨發(fā)票,發(fā)生退貨,當時已入庫存,并結轉了成本,這個情況怎么做賬。

