
老師,我們收到一張別人開給我們的服務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)不知道款是退給我們的,所以做了預(yù)收已結(jié)賬,之前出納做的憑證是 借銀行存款,貸預(yù)收賬款,本月來的負(fù)數(shù)發(fā)票,我們是不是做 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)稅(還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù))貸預(yù)收?
答: 你好,對的是的,應(yīng)該這么做的。
以前收到發(fā)票時(shí)是借:費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費(fèi)用(負(fù)數(shù))
答: 你好 是的 可以這樣直接沖掉
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第一筆:借:管理費(fèi)用-943.4(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-56.6(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù))1000第二筆:借:管理費(fèi)用943.4應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6貸:銀行存款 1000請老師看下是這樣的嗎?
答: 您好, 您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?


水中的小鳥 追問
2021-10-28 16:30
水中的小鳥 追問
2021-10-28 16:47
郭老師 解答
2021-10-28 17:00