
附加稅以前多交了!1-3月報(bào)的時(shí)候就直接抵扣了,不用交稅。但是我的賬怎么做呢?能申報(bào)。本期要交的稅就抵扣的前期多交的稅。所以就沒扣款。我不知道賬面上怎么做了!多出來的稅,我想應(yīng)該是減免稅后我報(bào)的時(shí)候又沒扣除來,就報(bào)多了。錢也交多了!具體哪一筆,昨晚找多久都沒找到
答: 是得,交也是這樣交的
老師,請(qǐng)教下,假如1-7月申報(bào)免抵稅額隨征附加稅了,但8月有申報(bào)退稅,那能抵減已交的附加稅嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問報(bào)增值稅附加的時(shí)候,是按增值稅抵扣減免后實(shí)際所交的稅來報(bào),還是按沒有減去減免稅來交的
答: 按增值稅抵扣減免后實(shí)際所交的稅來報(bào)


AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問
2019-04-15 11:50
AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問
2019-04-15 11:51
逸仙老師 解答
2019-04-15 12:54
AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問
2019-04-15 13:50
AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問
2019-04-15 13:50
逸仙老師 解答
2019-04-15 14:38