老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

代理記賬公司,收到了客戶寄來(lái)的2018年1年的租金發(fā)票,是應(yīng)該在2019年直接記管理費(fèi)用,還是做以前年度損益調(diào)整
答: 18年沒(méi)有做賬是嗎?用以前年度損益調(diào)整科目做,今年匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用調(diào)減
代理記賬公司會(huì)計(jì),收到了客戶寄來(lái)的2018年1年的租金發(fā)票,是應(yīng)該在2019年直接記管理費(fèi)用,還是做以前年度損益調(diào)整
答: 應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
@郭老師@郭老師老師我還是沒(méi)看懂這段話。是不是你之前發(fā)給我的分錄我吧19年和20年錯(cuò)誤的管理費(fèi)用-養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè) 改成以前年度損益調(diào)整 21年1-5月的就按照你給我的分錄來(lái)作?
答: 是的 上面的調(diào)整的,分錄不是二一年的,是之前年度的。
2019年12月份開(kāi)的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說(shuō)要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度計(jì)提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費(fèi)用里面沖減,這個(gè)需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么


倫家萌著吶? 追問(wèn)
2019-04-15 14:55
郭老師 解答
2019-04-15 15:03
倫家萌著吶? 追問(wèn)
2019-04-15 15:55
郭老師 解答
2019-04-15 16:28
倫家萌著吶? 追問(wèn)
2019-04-15 16:37
郭老師 解答
2019-04-15 16:44