老師,員工社保--單位和個(gè)人 是怎么做分錄的 問(wèn)
發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ? ??銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個(gè)問(wèn)題:①學(xué)堂老師在講實(shí)操課的時(shí) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
稅務(wù)局說(shuō)我們虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開(kāi),給 問(wèn)
您好,這個(gè)很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當(dāng)于是無(wú)票費(fèi)用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過(guò)一次,好在我們有累計(jì)虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問(wèn)
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷(xiāo)售行為,屬于主營(yíng)收入 答
工會(huì)要做年底預(yù)算調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)表格上要求填寫(xiě)的三項(xiàng), 問(wèn)
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動(dòng)額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動(dòng)額的最終金額,三者是 “基準(zhǔn)→變動(dòng)→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

想問(wèn)一個(gè),合伙企業(yè)個(gè)稅匯算清繳補(bǔ)交的個(gè)稅怎么賬務(wù)處理,利潤(rùn)表是虧損,招待費(fèi)調(diào)整才要交稅
答: 意思是招待費(fèi)調(diào)整后利潤(rùn)是正數(shù)了。 計(jì)入所得稅費(fèi)用?;蛘吖芾碣M(fèi)用。
所得稅匯算清繳要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi),19年本年利潤(rùn)是虧損,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整后還是虧損,那么清算利潤(rùn)總額和19年未分配利潤(rùn)差額就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)差額,差額怎么調(diào)整報(bào)表,分錄。
答: 您好,所得稅匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用不需要做賬務(wù)處理的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)19年凈利潤(rùn)為虧損10000元,匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增2000元,匯算清繳時(shí)用不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅
答: 應(yīng)納稅所得額是根據(jù)您的凈利潤(rùn)加納稅調(diào)增額減納稅調(diào)減額,根據(jù)您的描述-10000%2B2000=-8000,應(yīng)納稅所得額依然為負(fù)是不需要補(bǔ)交的





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