
我們把稅金支付給報(bào)關(guān)公司,由報(bào)關(guān)公司代付的關(guān)稅、增值稅,收到海關(guān)進(jìn)口增值稅、關(guān)稅專(zhuān)用繳款書(shū)抬頭交款單位不是我們公司的,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
答: 你好,收到海關(guān)進(jìn)口增值稅、關(guān)稅專(zhuān)用繳款書(shū)抬頭交款單位不是公司的就不能入賬
請(qǐng)問(wèn),我們公司是生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)口了一批貨物,進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅是由報(bào)關(guān)行代付的,專(zhuān)用繳款書(shū)的抬頭是寫(xiě)的我們公司的名字。我應(yīng)該怎么做賬呢?我們已經(jīng)付給報(bào)關(guān)行進(jìn)口關(guān)稅和增值稅的費(fèi)用了。
答: 分錄架構(gòu) 不予免征和抵扣稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(出口銷(xiāo)售額FOB×征退稅率-不予免征和抵扣稅額抵減額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)退稅額: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 免抵稅額: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額(免抵額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 收到退稅款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們將進(jìn)口的關(guān)稅與進(jìn)口的增值稅打款給申報(bào)單位,由他們替我們繳納相關(guān)的海關(guān)稅款,取得的進(jìn)口關(guān)稅與增值稅抬頭是我公司名稱(chēng),請(qǐng)問(wèn)中間打款給申報(bào)單位這個(gè)分錄如何表示?
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),庫(kù)存商品等科目(關(guān)稅),貸;銀行存款


琳 追問(wèn)
2019-04-14 15:29
紫藤老師 解答
2019-04-14 15:30
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