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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-14 14:54

您好
這樣寫增值稅不正確
按照我前面給您寫的那樣寫呀

笨笨 追問

2019-04-14 14:56

嗯,以前老很多會計都是簡單寫的,還不習慣您說的這樣的

bamboo老師 解答

2019-04-14 14:59

嗯 這樣寫也可以 省事

笨笨 追問

2019-04-14 15:00

那對嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:04

正規(guī)的就是我那樣寫 省事的就是您這樣寫

笨笨 追問

2019-04-14 15:07

我寫的那個第一行應交稅費~應交增值稅~銷項稅2240.09,余額是負數2240.09對嗎

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:12

這筆分錄好了 您看看科目余額表

笨笨 追問

2019-04-14 15:19

應該是0才對吧

笨笨 追問

2019-04-14 15:20

老師,如果收到2500,開票開了2400,怎么做賬

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:24

應該是0才對的 
要看您100要不要做未開票收入

笨笨 追問

2019-04-14 15:26

除了做無票收入還可以怎么做

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:27

還可以計入營業(yè)外收入

笨笨 追問

2019-04-14 15:31

如果收入2400,開票2500 呢

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:32

那100您可以開紅字發(fā)票 或者不開計入營業(yè)外支出

笨笨 追問

2019-04-14 15:33

把開好的2500發(fā)票給對方,然后自己再開個紅字100的票嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:36

是開錯了發(fā)票金額還是開出去收不到錢?

笨笨 追問

2019-04-14 15:37

開出去收不到錢,就收2400,然后開了2500的票

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:38

專票還是普票 專票的話對方有沒有認證

笨笨 追問

2019-04-14 15:39

老師,您都和我說一下吧,別的情況遇到了就知道怎么辦了

bamboo老師 解答

2019-04-14 15:41

專票對方已經認證的話要對方開具紅字發(fā)票信息表 對方把紅字信息表編碼給您 您根據編碼開具紅字發(fā)票
專票對方沒有認證 您自己在開票系統(tǒng)里面開具紅字信息表 然后根據紅字信息表編碼開具紅字發(fā)票
普票的話 自己直接開具紅字發(fā)票

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您好 這樣寫增值稅不正確 按照我前面給您寫的那樣寫呀
2019-04-14 14:54:20
哦,不對的,你是一般納稅人嗎?
2022-05-05 16:01:30
學員你好,轉出未交增值稅=銷項-進項+進項轉出,轉出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應本年度已經交的增值稅。應交稅費-未交增值稅貸方表示應交但沒有繳納的稅款。
2018-01-08 16:43:45
你好,不存在計提的說法 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-09-12 10:12:55
您好 可以開個保養(yǎng)維護之類的小規(guī)模納稅人 您保養(yǎng)領用商品很多么 每個月有大概多少增值稅的進項
2019-11-21 14:35:06
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