
深圳星途大酒店報稅實操那里,增值稅申報表填寫,銷項稅不是被進(jìn)項稅抵扣完了嗎還有留抵,本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄數(shù)據(jù)哪里來的呢???
答: 可以截圖下申報表數(shù)據(jù)給我嗎,本期繳納上期應(yīng)納稅額是指本期繳納上個月應(yīng)該繳納的數(shù)據(jù),與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)的,你要看期初有多少未交增值稅。
老師,我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,那么報增值稅納稅申報表時,要把留抵金額那欄填零,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎?
答: 你好!對的。就是這樣申報了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月申報增值稅進(jìn)項大于銷項,有留抵,2月申報要把一月留抵稅額抵扣,應(yīng)填哪里?就是增值稅附表二,本期進(jìn)項明細(xì)表,填哪一列
答: 你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的

