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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-14 09:16

留底的稅額不用在附表二填列的,他直接體現(xiàn)在主表的上期留底稅額中

。。 追問

2018-08-14 09:18

但上期留抵稅額不正是前期認證本期抵扣的嗎

辜老師 解答

2018-08-14 09:19

上期留抵稅額是前期認證,前期已經(jīng)抵扣,所以才會在留底的稅額中,

。。 追問

2018-08-14 09:31

我想咨詢您一下,申報表上的上期留底稅額是什么意思?認證未抵扣的對嗎

辜老師 解答

2018-08-14 09:36

上期留底稅額是指上期認證且抵扣了,只是你上期銷項稅小于進項稅,才會形成留底稅額,現(xiàn)在的認證未抵扣是指購買不動產(chǎn),你認證了這張發(fā)票,但是購買當期只能抵扣60%,剩下的40%要第13個月才能抵扣,才體現(xiàn)在前期認證未抵扣項目里面

。。 追問

2018-08-14 10:01

老師,進項票我只要認證了是不是就相當于抵扣了,體現(xiàn)在申報表里?         如果我想留點進項票留著下個月抵扣,是不是本期不能認證,記賬的時候把他計入待抵扣進項稅?

辜老師 解答

2018-08-14 10:12

是的,進項票只要認證了就相當于抵扣了,體現(xiàn)在附表二的第35欄跟主表的12行,你留到下個月抵扣,你可以本期認證,放在留底稅額里面,如果你本期的銷項大于進項稅,不形成留底稅額,你進項稅要下個月去抵扣,你只能不認證,吧對應(yīng)的進項稅計入,待抵扣進項稅

。。 追問

2018-08-14 10:19

那如果我本月的進項票留著下個月認證抵扣,本月計入待抵扣進項稅,這種情況是允許的嗎

辜老師 解答

2018-08-14 10:21

只要不超過360天內(nèi),這個處理是可以的

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相關(guān)問題討論
留底的稅額不用在附表二填列的,他直接體現(xiàn)在主表的上期留底稅額中
2018-08-14 09:16:29
你好,上期留底稅額是上個月的進項稅額與銷項稅額的差額形成的留底稅額
2018-10-21 16:49:07
你好,是的
2016-07-14 21:56:45
您好,不需要處理。一直掛著
2020-11-09 10:55:07
那你這個可以轉(zhuǎn)出不用的
2020-10-20 11:44:24
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