
老師您好,在2018年12月計(jì)提年返,借,預(yù)收帳款100萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100萬(wàn) ;在2019年1月,借,預(yù)收帳款-100萬(wàn) 貨,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)。這樣做正確嗎?
答: 你這計(jì)提了,為啥有沖了呢
老師您好,公司年返采用次年貨返的形式,在2018年12月計(jì)提本年返利,借,預(yù)收帳款-100萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100萬(wàn) ;在2019年1月沖回,借,預(yù)收帳款100萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)。這樣做正確嗎?還要不要有什么補(bǔ)充的呢?
答: 為啥沒(méi)考慮稅金這塊呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2016年12月預(yù)提了成本100萬(wàn) 未取得發(fā)票:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)付帳款 2017年1月收到100萬(wàn)的發(fā)票,款也未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
答: 您好!你直接把這發(fā)票貼到12月里面去就可以了


馬老師 解答
2019-04-13 08:27
時(shí)光機(jī) 追問(wèn)
2019-04-13 08:31
馬老師 解答
2019-04-13 08:43
時(shí)光機(jī) 追問(wèn)
2019-04-13 09:25
馬老師 解答
2019-04-13 09:33
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2019-04-13 09:33
時(shí)光機(jī) 追問(wèn)
2019-04-13 12:42
馬老師 解答
2019-04-13 14:24