
公司2016年12月預(yù)提了成本100萬 未取得發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)付帳款 2017年1月收到100萬的發(fā)票,款也未付 會計分錄怎么寫
答: 您好!你直接把這發(fā)票貼到12月里面去就可以了
跨年度暫估主營業(yè)務(wù)成本取得發(fā)票怎么做會計分錄
答: 你好,如果金額一致,可以先沖紅暫估的憑證,再根據(jù)發(fā)票做一份憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做分錄可以借:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存現(xiàn)金
答: 好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本對嗎?
你好,我想咨詢一下,公司是的主營是企業(yè)咨詢服務(wù)的,對于公司的主營業(yè)務(wù)成本,再沒有取得發(fā)票的情況下,要計入什么科目嗎
去年的暫估成本分錄借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,其它應(yīng)付款—暫估成本今年5月31號前取得發(fā)票怎么做賬5.31號后取得發(fā)票怎么做賬??
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄


宋生老師 解答
2017-04-12 11:48
宋生老師 解答
2017-04-12 12:01