
我們公司與一家公司簽了購買合同,合同中約定第一筆支付20萬,實際上我們支付了10萬,對方也開了10萬的發(fā)票,那我們做賬的時候是按合同的20萬做應付賬款呢還是按照我們實際支付的10萬做應付賬款
答: 可是發(fā)票開的也是10萬啊,如果按20萬做,借:應付賬款 20 貸:銀行存款10 剩下的10萬怎么處理呢
請問我們請設計院給我們設計圖紙,按照合同支付預付款10萬,開了10萬的票給我們。我們付錢。之按時間節(jié)點分別付5萬和尾款6萬。都開相應發(fā)票,我們根據發(fā)票金額付款。 請問 做賬時 第一次付款時 借預付賬款 10萬 貸銀行存款 10萬 借 合同履約成本—勘察設計費 貸 預付賬款 第二次付款時 依然是 借 預付賬款5萬 貸 銀行存款5萬 借 合同履約成本 貸預付賬款 第三次付尾款也一樣嗎
答: 就是第一次付款? 借預付賬款? 貸銀行存款? 第二次 借預付賬款 貸 銀行存款? ?第三次 交付成果付尾款時 借 合同履約成本—工程施工—勘察設計費? ?21萬 貸 預付賬款 15萬? 銀行存款15萬是嘛
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問一下我們公司做了一個技改項目。簽合同說10萬,實際支付8萬,簽了一個補充協議,發(fā)票按照原合同10萬開具了發(fā)票,這個我們要如何做賬?2萬的進項稅是不是要轉出,要如何轉出?如何做賬?2萬是對方給我們的讓利
答: ?老師,我們這個技改的費用,是做到在建工程的,是資產的技術改造,那是要沖減在建工程嗎?


丫丫 追問
2019-04-12 16:42
小惑老師 解答
2019-04-12 16:50
丫丫 追問
2019-04-12 16:54
小惑老師 解答
2019-04-12 17:10