
老師,附加費(fèi)本來是減免稅的申報(bào)繳款了已經(jīng)申請(qǐng)退稅還沒到賬,這個(gè)分錄怎么做啊,減免的金額要不要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的?
答: 您好!是的。是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
收入不足10萬,減免的教育附加,已經(jīng)計(jì)提了,還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?怎么做分錄啊
答: 你好,是需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育附加 貸,營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司月銷售額未超過10萬元,教育費(fèi)附加減免分錄應(yīng)該怎么做吖?要把減免部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?還是直接不用計(jì)提減免的附加稅?
答: 這個(gè)沒有政策明確規(guī)定。專業(yè)判斷是不用計(jì)提的,因?yàn)槎惤鸺案郊邮且栽鲋刀悶榛A(chǔ)的,增值稅為零了,那么稅金及附加計(jì)提也沒有意義了

