国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-12 12:56

您好
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借:銀行存款
貸:應收賬款
沒回款的掛在應收賬款賬上

煥然 追問

2019-04-12 17:12

公司是13年成立的,當時實繳是100萬,19年才建賬,虧損了80萬,我現(xiàn)在行怎樣處理這個實收資本,做多少?虧損的怎處理?分錄

bamboo老師 解答

2019-04-12 17:25

實收資本到賬沒有?

bamboo老師 解答

2019-04-12 17:26

如果到賬了
 借 銀行存款
貸 實收資本

煥然 追問

2019-04-12 17:29

剛成立是是有收到實收資本的,還驗資了

煥然 追問

2019-04-12 17:29

現(xiàn)在虧了

煥然 追問

2019-04-12 17:29

80%

bamboo老師 解答

2019-04-12 17:33

虧了的進去未分配利潤 不能減少實收資本

煥然 追問

2019-04-12 18:01

是負數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2019-04-12 18:05

是的 虧損是負數(shù)

煥然 追問

2019-04-12 18:06

虧損的入未分配利潤是做負數(shù)嗎

煥然 追問

2019-04-12 18:06

謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-12 18:08

虧損的入未分配利潤是做負數(shù)

煥然 追問

2019-04-12 18:17

是要做兩筆嗎

bamboo老師 解答

2019-04-12 18:26

您就只有兩筆分錄么?沒有別的業(yè)務么

煥然 追問

2019-04-12 19:52

不是

煥然 追問

2019-04-12 19:52

現(xiàn)在剛建賬

煥然 追問

2019-04-12 19:53

固定資產(chǎn)和商品只有20萬

煥然 追問

2019-04-12 19:53

我錄入實收資本了

煥然 追問

2019-04-12 19:54

現(xiàn)在還有80萬,怎樣處理

煥然 追問

2019-04-12 19:56

是不是,借銀行存款負80萬,貸實收資本負80萬,然后,借實收資本負80萬,貸未分配利潤負80萬,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-04-12 20:11

未分配利潤 -80  實收資本 100  固定資產(chǎn)和商品只有20萬  這樣資產(chǎn)負債表就平了

煥然 追問

2019-04-12 20:49

謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-12 20:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

煥然 追問

2019-04-12 20:52

現(xiàn)在帳戶是沒錢的,獨資,3月,老板自己出了40萬采購入庫,這筆錢應該是記借老板的對嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-12 20:54

對的
借:銀行存款
貸:其他應付款
借:材料等
貸:銀行存款

煥然 追問

2019-04-12 22:37

謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-13 06:22

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:銀行存款 貸:應收賬款 沒回款的掛在應收賬款賬上
2019-04-12 12:56:32
回款了借銀行存款 貸 營業(yè)收入 應交稅費 沒回款 借 應收賬款 貸方不變
2019-04-12 13:03:11
可以先單獨記一下,然后月底開票收款的時候再做賬
2019-07-30 08:02:03
你好! 可以的,很專業(yè)的
2020-04-02 01:50:26
借:銀行存款 貸:應收賬款
2019-04-12 13:07:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...