
出口的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅申報表填寫哪幾個表,填在哪欄里?
答: 你好,你們是商貿(mào)出口的嗎?
,銷項(xiàng)發(fā)票采集的時候是不是也要錄入原稅率的未開票收入的金額和稅額?然后填列增值稅申報表時要在未開票欄填寫未開票收入?,
答: 你好!是的。是要分開。 填的時候如果有未開票的是要填未開票。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報增值稅申報表,銷貨收入需要把開的增值稅普通發(fā)票填上去嗎?
答: 您好 普通發(fā)票收入也需要填寫
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
老師,金稅專用設(shè)備低減稅款,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅,專用設(shè)備款是否需填入增值稅申報表內(nèi),另抵扣時需報備嗎?
老師,增值稅申報表上的銷項(xiàng)稅比實(shí)際多了0.01元,還是2019年3月份發(fā)生的,如何調(diào)整及分錄?

