
老師,這個月我有三張已認證的進項稅發(fā)票,有一張是3%的稅率,兩張是16%的稅率,增值稅報表怎么填?沒有銷項稅額,我填了之后申報失敗
答: 您是怎么填寫的,請截圖上來
4月,已申報完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個錯誤。4月有兩張進項,我認證了,但是沒有申報,也沒有做進項稅轉(zhuǎn)出,也沒有抵扣銷項,只是認證了。我想在5月,對這兩張進項票進行銷項稅的抵減,我應(yīng)該怎么做
答: 認證過的進項不能跨期抵扣的,你要修改4月申報表才對
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在填寫申報表時,10月份認證了三張發(fā)票,一張是購買貨物的進項,一張是百度推廣的進項,一張是房屋租賃進項,我在填寫增值稅申報表時填寫進項表時,填寫當期進項認證還是上期認證?我現(xiàn)在填寫了當期認證,但是出現(xiàn)增值稅比對不符,說是增值稅進項表2第二行應(yīng)該填寫0,如果這里不填,我這三張進項該填寫哪兒?
答: 你好,上面又顯示你申報成功呢?如果你顯示的進項稅額是對的,那么你帶上申報表去稅局清卡就可以了。是填當期進項認證的。

