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chow
于2019-04-11 09:35 發(fā)布 ??953次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-11 09:36
你好 少支付部分計入營業(yè)外收入
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老師 ,支付材料款,比如應付15050元,實際15000元,少支付的50元,怎么入賬
答: 你好 少支付部分計入營業(yè)外收入
購買原材料實際貨款是1513,實際支付1510元,怎入賬
答: 借原材料1513貸銀存1510營業(yè)外收入3
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師麻煩看一下,這個賬我要怎么調(diào),10月份借:原材料8700 貸:應付賬戶8700 在11月份付款的時候?qū)嶋H只支付:8250元
答: 你好,剩余款項不在付款嗎?發(fā)票開的是多少?
老師,材料商開票開5萬,但是實際支付錢的時候少支付500,說是給的優(yōu)惠,那老師這樣怎么平賬呢
討論
您好 付款時實際材料款項只有38289元 但是對方單位開票的時候開了整數(shù)38290元 開的是專票 那我付款怎么付呢 賬務怎么處理
老師好!請問公司支付材料款,本來材料款是10520元,實際支付10500,那差額20我需要入賬嗎?如何做分錄?
1、本月購入甲材料,實際成本96 000元,增值稅率13%,該批材料的計劃成本100000元,材料已入庫,款已付訖。2、本月購入乙材料,實際成本50 000元,增值稅率13%,該批材料的計劃成本為49000元,材料已入庫,款未付。3、本月購入丙材料,實際成本8000元,增值稅進項稅率13%,該批材料的計劃成本為9000元,原材料未入庫,款已轉(zhuǎn)賬付訖。4.本月購入丁材料,材料驗收入庫,發(fā)票賬單未到,計劃成本600000元。下月收到發(fā)票賬單,買價580000元,增值稅率13%,款項以銀行存款支付。
購買光明廠原材料甲材料,1400 該廠墊付運費1000,以銀行存款支付,材料入庫,按照實際采購成本轉(zhuǎn)賬 請問分錄怎么做
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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