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QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-10 17:26

你好,你們是開票方還是接收方?為什么掛其他應(yīng)收款?

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相關(guān)問題討論
你好,你們是開票方還是接收方?為什么掛其他應(yīng)收款?
2019-04-10 17:26:35
三月份開始分攤 借管理費用貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了,紅沖之前暫估的然后做發(fā)票的 做到當(dāng)月
2021-05-15 19:31:40
同學(xué) 您好 借:成本費用等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:其他應(yīng)付款
2019-01-04 14:16:54
你好,之前計入其他應(yīng)收款,又計入應(yīng)付職工薪酬?
2018-07-15 08:09:12
本月沒有發(fā)票,只能預(yù)提費用處理。不能補在記賬憑證后面,如2018年8月憑證不可能補2018年10月開具的發(fā)票。
2018-08-11 09:16:33
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