
費用是分三個月支付的,本以為會開偶飄回來,結(jié)果在三月開的專票回來,已經(jīng)在三月認證,之前也沒有掛在其他應(yīng)收款科目里,該如何做賬呢
答: 你好,你們是開票方還是接收方?為什么掛其他應(yīng)收款?
老師我們?nèi)路莞读艘还P房屋租金,是3/4/5月份的。發(fā)票年底才開回來。我三月做的預(yù)付賬款,應(yīng)該在啥時候攤銷,分錄用哪個科目?發(fā)票回來放在3月支付的憑證后面可以嗎
答: 三月份開始分攤 借管理費用貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了,紅沖之前暫估的然后做發(fā)票的 做到當(dāng)月
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“張三”3月份預(yù)支工資,已計入其他應(yīng)收款。在發(fā)4月份 的工資里邊已經(jīng)扣除張三的預(yù)支款(已還清)。但之前直接計入應(yīng)付職工薪酬,并沒有銷平其他應(yīng)收款。賬已結(jié)。 這月來銷平怎么做分錄?
答: 你好,之前計入其他應(yīng)收款,又計入應(yīng)付職工薪酬?

