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長情的抽屜
于2019-04-10 11:19 發(fā)布 ??960次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2019-04-10 11:19
你好,是一致的
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增值稅申報表留底金額應該和賬上一致吧
答: 你好,是一致的
增值稅申報表(一般納稅人適用)的上期留抵稅額應該是要和上月底賬上的應交稅費-應交增值稅-進項稅額的金額保持一致是吧
答: 您好,不一定保持一致,一般是與應交稅費-未交增值稅金額保持一致。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表中留底金額為100做賬系統(tǒng)中的增值稅留底金額為320兩者不一致,應該怎么調(diào)整。具體分錄怎么做?
答: 借:管理費用 220 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)220
報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
討論
老師,您好 賬上以前年度應交稅費增值稅及附加稅有余額,納稅申報表上有留底稅額,2項金額不一致,賬上及報表我應該怎么調(diào)整
老師,企業(yè)應交增值稅=銷項稅――進項稅,一直留底,未交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報表表一銷項稅額填寫錯了,比賬上多記0.06元,導致留底稅額比賬上少0.06元,現(xiàn)在要交增值稅了,我應該賬務處理和申報表如何調(diào)整
實際申報的增值稅留底金額是正的7384.75賬上是負的55196.45怎么調(diào)成和申報金額7384.75一致
老師,一般賬上的進項稅額余額會和增值稅申報表中的期末留抵稅額一致的吧
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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