
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報(bào)表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
老師,這兩個(gè)增值稅申報(bào)表,一個(gè)是22年2月份的,一個(gè)是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
我想問(wèn)下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬(wàn)多,這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師。咱們?cè)鲋刀惿陥?bào)表里面20號(hào)期末留抵稅額是怎么來(lái)的。是表里取的哪些數(shù)組成的。










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