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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-10 11:10

計入“應交稅費-待抵扣進項稅額”核算

小婷 追問

2019-04-10 12:02

那我這個賬上的分錄正確嗎?

小婷 追問

2019-04-10 12:03

我申報表要如何填?

果果老師 解答

2019-04-10 13:40

3月的申報表上留抵稅額是自動生成的,不需要填寫

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相關問題討論
計入“應交稅費-待抵扣進項稅額”核算
2019-04-10 11:10:05
是的,是這樣做分錄的。
2019-09-16 09:47:56
你好 按這個來結轉: 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-06 11:03:23
你好,轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。就這樣放在賬面上
2019-11-25 18:35:22
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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