
3月簽的合同稅率是16個(gè)點(diǎn)的稅率,但是3月未開(kāi)票,要在4月開(kāi)票,這個(gè)3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,未開(kāi)票的要填寫(xiě)哪一欄,然后到下個(gè)月申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候,在哪里填寫(xiě)3月已交稅的金額
答: 1、未開(kāi)票的要填寫(xiě)哪一欄?--------就填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)稅率的“未開(kāi)具發(fā)票”欄次 2、下月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),要在未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額,并在對(duì)應(yīng)的13%填寫(xiě)正數(shù)銷(xiāo)售額。
4月份的時(shí)候開(kāi)具了16%的發(fā)票,但是3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)票發(fā)票里面填寫(xiě)了這張發(fā)票,現(xiàn)在4月份申報(bào)增值稅,這張發(fā)票怎么填寫(xiě),在未開(kāi)票發(fā)票里面填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?但是沒(méi)有16%的稅率了
答: 填寫(xiě)在13%欄次稅額自己修改下
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月1 日起變更稅率 客戶4月份要開(kāi)16稅率的票 可不可以在4月申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候在未開(kāi)票收入那里填寫(xiě)金額 等5月申報(bào)4月稅的時(shí)候再在未開(kāi)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù) 不知道能不能行 因?yàn)橐郧皼](méi)有操作過(guò)
答: 可以


譚凱 追問(wèn)
2019-04-10 12:40
張艷老師 解答
2019-04-10 13:04