老師您好 我們是一個(gè)國企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

1、給員工繳納保險(xiǎn)的會計(jì)分錄是什么,2、本月企業(yè)承擔(dān)的保險(xiǎn),沒有繳納,是不是要計(jì)提,如果預(yù)提,應(yīng)付職工薪酬~保險(xiǎn)科目月末就會有余額 ,應(yīng)付職工薪酬可以有余額嗎
答: 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,計(jì)提借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
計(jì)提本月企業(yè)承擔(dān)社保費(fèi)分錄 借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn),如果當(dāng)月沒有支付企業(yè)社保費(fèi)應(yīng)付職工薪酬是不是就有貸方余額了
答: 你好,沒有支付就會有余額的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于社保的會計(jì)處理(1)計(jì)提社保時(shí)借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)用(公司承擔(dān))(2)從工資中代扣代繳社保時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)用(個(gè)人承擔(dān))(3)實(shí)際繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款等請問老師,以上會計(jì)分錄處理正確嗎?
答: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 繳個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 貸:銀行存款,


小云老師 解答
2019-04-09 19:59
Mingli.Shao 追問
2019-04-09 20:06
Mingli.Shao 追問
2019-04-09 20:14
小云老師 解答
2019-04-09 20:40
Mingli.Shao 追問
2019-04-10 08:53
小云老師 解答
2019-04-10 09:48